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問題已解決

物業(yè)公司22年1月開始正式營業(yè),4月取消了幾項收費項目,之前收業(yè)主的這幾項費用,要退還給業(yè)主。因一季度增值稅已繳納,請問退費時增值稅分錄怎么做?月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785006| 提問時間:2023 01/16 20:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
退費時增值稅分錄如下: 1. 企業(yè)應(yīng)收款-增值稅,借:1801應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收款-增值稅 2. 企業(yè)應(yīng)退稅款,借:應(yīng)退稅款 貸:6001應(yīng)交稅費 3. 退費,借:6005應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收款 月底結(jié)轉(zhuǎn)時,應(yīng)把應(yīng)收款、應(yīng)退稅款和應(yīng)交稅費都結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)科目,如應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到1201應(yīng)收賬款;應(yīng)退稅款結(jié)轉(zhuǎn)到1249其他應(yīng)收款;應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到2221應(yīng)交增值稅。 在這類會計分錄中,必須要確保每一筆的金額都是留存的、不得現(xiàn)金的,即不能有金額的現(xiàn)金流出、或是收款記錄里存在現(xiàn)金分錄。在實際操作中,還需要嚴(yán)格把控財務(wù)憑證、記賬憑證,以及做好銷項發(fā)票開具等等,把其中一些細(xì)節(jié)加以把握,以保證財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性與完整性。
2023 01/16 21:12
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