問題已解決
老師,我是模具代加工行業(yè),老板把購買金首飾的增值稅發(fā)票抵扣了,抵扣額有2000元,這樣行嗎?



不能抵扣哦!建議申報時候進項轉(zhuǎn)出,老師就在網(wǎng)上申報時侯進項轉(zhuǎn)出就可以了是嗎,不用去稅務局申請嗎
2015 11/03 10:18

84785045 

2015 11/03 10:20
謝謝老師

84785045 

2015 11/03 10:22
老師,如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,稅務局會不會查

84785045 

2015 11/03 10:24
老師,那等到查到再補行嗎

84785045 

2015 11/03 10:30
好的

84785045 

2015 11/03 10:39
老師,我是在前幾個月抵扣的,我在這個月網(wǎng)上申報時進項稅額轉(zhuǎn)出行嗎,在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄把轉(zhuǎn)出金額總額填上就行了吧。

84785045 

2015 11/03 10:43
李老師,謝謝你,問題解決的很及時也很耐心。

84785045 

2015 11/03 10:49
老師,分錄怎么寫

84785045 

2015 11/03 10:52
首飾可以作為招待費贈送嗎

84785045 

2015 11/03 10:59
老師,我入的管理費用,具體是什么二級科目我也弄不清,老師。你覺得入什么科目合適

84785045 

2015 11/03 11:02
金首飾入管理費用的什么二級科目比較合適

84785045 

2015 11/03 11:07
謝謝李老師。問題都解決了,我很滿意。

李老師 

2015 11/03 10:13
不能抵扣哦!建議申報時候進項轉(zhuǎn)出

李老師 

2015 11/03 10:19
是的!~~~~~~~~~~

李老師 

2015 11/03 10:20
不客氣哈~~~~~~。。。。

李老師 

2015 11/03 10:22
以后查到會要你補稅的。。。。。。。。。

李老師 

2015 11/03 10:25
干嘛不直接做進項轉(zhuǎn)出呢?~~~

李老師 

2015 11/03 10:31
可以評價下哦,謝謝~~~~~~

李老師 

2015 11/03 10:41
是的。。。。。。。。。

李老師 

2015 11/03 10:43
客氣哈,可以評價下哦!~~~~

李老師 

2015 11/03 10:50
首飾作為招待費贈送嗎?借管理費用-招待費 貸 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

李老師 

2015 11/03 10:56
嗯。。。你當初首飾入賬做了什么 最好相應沖紅字吧

李老師 

2015 11/03 11:01
不是啊,看你之前入到哪里了 這次 你借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 剛剛前面打錯了,不是沖紅字

李老師 

2015 11/03 11:05
贈送禮品的計入招待費
