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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底退稅,不想退稅,想要在下個(gè)月繼續(xù)抵扣,應(yīng)該在申報(bào)表中怎么操作呢



你好,稅務(wù)局要求你們退稅了嗎?
2023 01/16 10:50

84784980 

2023 01/16 10:52
一般會(huì)要求退稅,但是我們不想退,想留到下個(gè)月抵扣

郭老師 

2023 01/16 10:53
你好,那你稅務(wù)局允許你們賬上有留底嗎?允許的話,在附表二三十五欄里面填寫(xiě),主表里面它自動(dòng)留底的。不允許的話,你就做無(wú)票收入申報(bào),下一個(gè)月紅沖無(wú)票收入。

84784980 

2023 01/16 10:57
無(wú)票收入申報(bào)怎么操作呢?

郭老師 

2023 01/16 10:57
附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)正數(shù)。

84784980 

2023 01/16 10:58
具體填寫(xiě)數(shù)據(jù)是參照什么呢,多余的進(jìn)項(xiàng)稅么

郭老師 

2023 01/16 10:59
你好,進(jìn)項(xiàng)的稅額除以你的銷(xiāo)項(xiàng)稅率,這個(gè)就是不含稅的銷(xiāo)售額。

郭老師 

2023 01/16 10:59
應(yīng)該是留底的稅額/你的銷(xiāo)項(xiàng)稅率

84784980 

2023 01/16 11:06
我們留底的稅額是16031.1,銷(xiāo)售稅率9%,不含稅銷(xiāo)售額=16031.1/9%,應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)16031.1,在附表1未開(kāi)票里邊按照這兩個(gè)數(shù)字填寫(xiě)是么?

郭老師 

2023 01/16 11:07
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784980 

2023 01/16 11:09
這樣做的話,賬需不需要調(diào)整呢?因?yàn)槲覀冑~上有借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16031.1,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅16031.1

郭老師 

2023 01/16 11:13
需要的,需要做無(wú)票收入的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

84784980 

2023 01/16 11:15
然后下個(gè)月再紅沖是么?這一筆是么?

84784980 

2023 01/16 11:18
如果做一筆無(wú)票收入的話,是不是我們的收入也會(huì)增加?因?yàn)楸驹抡G闆r下我們公司不繳納企業(yè)所得稅的,因?yàn)槔麧?rùn)目前還是負(fù)數(shù)

郭老師 

2023 01/16 11:18
對(duì)的,是的,可以暫估一個(gè)成本的。

84784980 

2023 01/16 11:19
暫估成本可以按照無(wú)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額來(lái)做賬么?

郭老師 

2023 01/16 11:21
可以的,可以這么做。

84784980 

2023 01/16 11:26
然后再下個(gè)月直接紅沖掉收入和成本這一筆就行了是吧?如果稅務(wù)局允許我們留底,我應(yīng)該在附表二,第35欄填寫(xiě)抵扣張數(shù)1,金額16031,1這個(gè)么?因?yàn)橄到y(tǒng)在35欄自動(dòng)顯示的是我全部勾選認(rèn)證的發(fā)票總額

郭老師 

2023 01/16 11:27
對(duì),是的,是這么做的。

84784980 

2023 01/16 11:31
允許的話,就在附表二,35欄本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中,將我全部勾選認(rèn)證的發(fā)票總額28萬(wàn)和張數(shù)30張,更改成張數(shù)1,金額是16031.1就行了是吧?

郭老師 

2023 01/16 11:32
你好,所有的不用修改,你之前認(rèn)證了多少,填寫(xiě)多少就可以的,留底的不用單獨(dú)做的,和正常底褲是一樣的。

84784980 

2023 01/16 11:33
就按照系統(tǒng)自動(dòng)形成的金額點(diǎn)擊確定就行了?

郭老師 

2023 01/16 11:34
你好,你看一下是正確的嗎?只要是正確的就行。
