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老師,收到社**費怎么做賬?之前繳費是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用

84784958| 提問時間:2023 01/16 02:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
社**費應(yīng)做賬如下: 1、憑證開立: 銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬; 稅金貸:社會保險費退還處理; 2、編制憑證: 應(yīng)付職工薪酬貸:社會保險費退還處理; 銀行存款借:管理費用; 3、根據(jù)現(xiàn)行賬務(wù)政策,以“管理費用”為準(zhǔn),將社**費結(jié)轉(zhuǎn)到“管理費用’’中; 4、記錄社**費的明細(xì),用于今后核對及核查。 此外,社**費是指企業(yè)將已經(jīng)交納給社會保險基金的社保費款,在不符合規(guī)定條件而義務(wù)繳納的情形下,由社會保險行政部門按規(guī)定退還企業(yè)的費用。因此,企業(yè)要加強對社**費收入的管理,確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤,事先做好準(zhǔn)備工作,以避免將來出現(xiàn)財務(wù)問題。
2023 01/16 02:22
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