問題已解決
老師我12月份費用。然后2月份才能拿到票,這分錄應該怎么做!計提和收到票的分錄



同學,你好,12月先做暫估
借:管理費用
貸:應付賬款-暫估
收到發(fā)票:
借:管理費用(負數(shù))
貸:應付賬款-暫估(負數(shù))
借:管理費用
貸:應付賬款
2023 01/15 21:25

84784985 

2023 01/16 06:14
老師因為跨年了,在2月份取得發(fā)票,還放到管理費用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整

劉艷紅老師 

2023 01/16 10:21
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
