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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月公司與對(duì)方公司簽訂合同采購(gòu)物品,對(duì)方已發(fā)貨但未開(kāi)票,我公司也未支付款項(xiàng),該如何入賬。



學(xué)員你好,暫估入庫(kù)
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款等
2023 01/14 18:29

84784980 

2023 01/14 18:32
那在下個(gè)月我們先付了一部分款項(xiàng),在幾天后才收到對(duì)方開(kāi)到的發(fā)票,那我們?cè)诟犊钅翘煲趺醋鲑~?收到發(fā)票后要怎么做賬呢

悠然老師01 

2023 01/14 18:33
付款那天,借:應(yīng)付賬款? ?貸:銀行存款
收到發(fā)票? ?借:原材料等負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)
根據(jù)發(fā)票
借:原材料? ?應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:應(yīng)付賬款

84784980 

2023 01/14 18:36
就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應(yīng)付款,然后再重新做一筆,借方加上應(yīng)交稅費(fèi)就行了是么?

悠然老師01 

2023 01/14 18:38
就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應(yīng)付款,然后再重新做一筆,借方加上應(yīng)交稅費(fèi)就行了是的

84784980 

2023 01/14 18:42
我們公司在收到該公司進(jìn)項(xiàng)票之前,開(kāi)具了該業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售票將貨物銷(xiāo)售給c公司,那我可以等到c公司付款那天再做銷(xiāo)售的賬務(wù),借:銀行收入,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)么?

悠然老師01 

2023 01/14 18:47
如果沒(méi)跨月可以這么做,如果跨月了不可以的

84784980 

2023 01/14 18:54
票和款項(xiàng)都在12月份,只不過(guò)先開(kāi)了票,后付的款。

悠然老師01 

2023 01/14 18:54
那就沒(méi)什么問(wèn)題的

84784980 

2023 01/14 19:08
做完主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?

悠然老師01 

2023 01/14 19:19
做完主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

84784980 

2023 01/14 19:23
明白了,謝謝老師的答復(fù)。

悠然老師01 

2023 01/14 19:33
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行
