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問題已解決

老師,我想問下,之前的會(huì)計(jì)第三季度,申報(bào)利潤表填錯(cuò)了,增值稅也報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致要退稅,現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),提示第三季度有退稅無法申報(bào)這個(gè),能在第四季度調(diào)整嗎?還是要把之前的作廢重新申報(bào)?

84784951| 提問時(shí)間:2023 01/14 00:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問申報(bào)哪個(gè)申報(bào)表提示有退稅
2023 01/14 00:31
84784951
2023 01/14 00:32
老師,增值稅報(bào)表
bamboo老師
2023 01/14 00:33
可以把提示截圖一下么
84784951
2023 01/14 00:44
老師就是,第三季度,報(bào)錯(cuò),第四季度,顯示有退稅,第三季度收入,之前的會(huì)計(jì)填的是當(dāng)月的不是季度的,這個(gè)能在第四季度調(diào)整嗎?
84784951
2023 01/14 00:55
老師,后面申報(bào)第四季度有出現(xiàn)退稅200提示這個(gè),這個(gè)是啥意思?
bamboo老師
2023 01/14 07:33
這樣要到大廳辦理退稅了 上期繳納了增值稅 更正上期的申報(bào)表也要去大廳
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