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問(wèn)題已解決

交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 16:43
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
交增值稅會(huì)計(jì)分錄是指企業(yè)在納稅過(guò)程中,將增值稅發(fā)生的增值稅及其關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行核算并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)發(fā)生的增值稅交稅進(jìn)行記賬的一項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄工作。 一、增值稅收入確認(rèn)及計(jì)提會(huì)計(jì)分錄: 1、銷售商品或者提供勞務(wù)的增值稅收入確認(rèn)及計(jì)提: 增值稅收入= 商品或勞務(wù)收入*(1+增值稅稅率%) 增值稅收入計(jì)入應(yīng)收票據(jù),計(jì)提增值稅: 應(yīng)收票據(jù)= 增值稅收入(借) 增值稅= 增值稅收入(貸) 2、購(gòu)進(jìn)商品或者接受勞務(wù)的增值稅支出確認(rèn)及計(jì)提: 增值稅支出= 商品或勞務(wù)支出*(1+增值稅稅率%) 增值稅支出計(jì)入應(yīng)付票據(jù),計(jì)提增值稅: 應(yīng)付票據(jù)= 增值稅支出(借) 增值稅= 增值稅支出(貸) 二、增值稅交稅及稅款轉(zhuǎn)移分錄: 增值稅交稅,稅款轉(zhuǎn)移分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)= 增值稅(貸) 稅款轉(zhuǎn)移= 增值稅(借) 這里需要強(qiáng)調(diào)的是,增值稅會(huì)計(jì)分錄不僅與增值稅稅率相關(guān),而且與企業(yè)的稅務(wù)籌劃政策也息息相關(guān)。例如,有些企業(yè)根據(jù)稅收優(yōu)惠政策,采取辦理減稅權(quán)申報(bào)并準(zhǔn)予減稅或免稅等,計(jì)算出的增值稅收入和增值稅支出也將受到相應(yīng)的影響。 結(jié)論:增值稅會(huì)計(jì)分錄主要包括增值稅收入確認(rèn)及計(jì)提會(huì)計(jì)分錄以及增值稅交稅及稅款轉(zhuǎn)移分錄兩個(gè)部分。記賬時(shí),要正確把握它們之間的關(guān)系,并根據(jù)實(shí)際情況按照規(guī)定確認(rèn)計(jì)提和完成交稅等。此外,在記賬時(shí)還應(yīng)關(guān)注稅收優(yōu)惠政策是否可以獲得低稅率等因素。
2023 01/13 16:53
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