問題已解決
老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報的時候按實際開票收入交稅是不,然后怎么調賬



首先,對于開票開超的問題,請務必遵守國家發(fā)票開具準則,在發(fā)票開具前要及時貼現(xiàn)并確認金額,確保開具發(fā)票的準確。申報的時候,應按實際開票收入交稅,若發(fā)票開具過多,會對個人或公司的財務產生影響,甚至可能被稅務部門查處。
因此,在調賬時,可以與客戶重新確認發(fā)票金額,并在客戶同意的情況下,申請重新開具發(fā)票,或者申請補收稅款。若兩者都不可行,則可以將超額的發(fā)票金額納入下一張發(fā)票中,或者把多余的金額抵稅。此外,還可以通過結轉方式進行調賬,將發(fā)票開具多出的部分結轉到下個月或更長賬期。
拓展知識:稅收錯誤抵稅是指允許企業(yè)用實際繳納的抵稅金額來抵消稅收錯誤所帶來的稅負。抵稅金額可以是稅收過高或過低造成的稅收差額,也可以是因發(fā)票未在規(guī)定期限內開具所造成的稅負。抵稅金額可以在后續(xù)個人所得稅申報中自行調整,也可以申請稅務機關進行調整。
2023 01/12 23:57
