問題已解決
老師年末了結(jié)轉(zhuǎn)進相稅和銷項稅 到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目 然后結(jié)轉(zhuǎn)后 我一查余額 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 12000 這個要處理嗎?



轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額 12000 ,處理到應(yīng)交稅費-未交增值稅?
2023 01/12 20:22

84785027 

2023 01/12 20:25
處理完這個分錄就結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束了是吧 本年的增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)都完成了?那明年還要處理嗎?

文文老師 

2023 01/12 20:33
處理完這個分錄就結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束了, 本年的增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)都完成了
明年不要處理

84785027 

2023 01/12 20:34
好的謝謝老師

84785027 

2023 01/12 20:35
那么這個12000其實就是留抵退稅的錢哦

文文老師 

2023 01/12 20:38
是的,這個12000其實就是留抵退稅的錢
