問題已解決
老師,我想問下,我們上個月進項有一筆負(fù)數(shù),我是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個分錄要怎么做



當(dāng)月進項發(fā)生負(fù)數(shù)情況,就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,一般是涉及到本期進項稅額和上期進項稅額之間的調(diào)節(jié),分錄做法如下:
1、貸:進項稅額應(yīng)付款或應(yīng)退稅金(負(fù)數(shù))
2、借:上期進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
進項稅額轉(zhuǎn)出是為了調(diào)整本期應(yīng)稅進項和上期進項稅額之間的差額,防止負(fù)的本期進項稅額被計入到本期稅金中,從而影響上個月應(yīng)納稅額。
拓展知識:進項稅額轉(zhuǎn)出只適用于負(fù)數(shù)情況,如果本期進項為正數(shù),則不需要調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出,但需要把本期進項稅額加入到本期應(yīng)納稅額中。上期進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄需要把轉(zhuǎn)出的稅額準(zhǔn)確區(qū)分為上期進項稅額,以免影響發(fā)票抵扣情況。
2023 01/12 17:40
