問題已解決
請問之前會計做賬的時候材料付款記的預(yù)付,發(fā)票回來了記的應(yīng)付,這樣就導(dǎo)致應(yīng)付預(yù)付都有余額,我是不是應(yīng)該將兩個科目調(diào)整一下



同學(xué)你好同一個單位的往來科目嗎
2023 01/12 10:15

84784994 

2023 01/12 10:42
是同一個單位

樸老師 

2023 01/12 10:52
那就只用一個往來科目就可以了
用預(yù)付就可以了

84784994 

2023 01/12 11:07
那我是應(yīng)該把一個科目的余額調(diào)到另一個吧 不然賬上不就掛兩個余額嗎

樸老師 

2023 01/12 11:13
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

84784994 

2023 01/12 11:24
請問老師2021年管理費用多計提了 本年想要調(diào)減應(yīng)該怎么做分錄呢

樸老師 

2023 01/12 11:32
同學(xué)你好
直接沖減就可以

84784994 

2023 01/12 11:35
不用以前年度損益調(diào)整嗎

樸老師 

2023 01/12 11:44
同學(xué)你好
金額大就可以用以前年度損益調(diào)整

84784994 

2023 01/12 11:50
金額10萬 這筆分錄應(yīng)該怎么寫呢

樸老師 

2023 01/12 12:03
同學(xué)你好
計提分錄咋做的呢
