當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下我們公司12月份的時(shí)候收到一筆買辦公用品的費(fèi)用發(fā)票,但是費(fèi)用我們現(xiàn)在一月份才轉(zhuǎn)給對(duì)方,那分錄怎么做啊。



借管理費(fèi)用帶其的應(yīng)付款,一月份再注冊(cè)支付。
2023 01/12 10:05

84785031 

2023 01/12 10:38
一月份支付的話是用,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,這樣嗎

郭老師 

2023 01/12 10:41
可以的,可以這么做的。
