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問題已解決

老師您好:我接手的一家企業(yè),因三角債,沒有經(jīng)營業(yè)務(wù),但又法院的發(fā)票,上一人會計(jì)沒有交賬,讓我0申報(bào),但是月底我發(fā)現(xiàn)賬上有900元左右我怎樣把這個錢建賬。

84784973| 提問時間:2023 01/11 19:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
首先,在查詢清楚月底賬上多了900元的原因后,您應(yīng)該對賬戶進(jìn)行調(diào)整,將賬目整理出來匯總。其次,根據(jù)月底賬上多出的900元,確認(rèn)它來源,是從何處獲得的資金,再進(jìn)行建賬。最后,按照正規(guī)建賬的步驟,全面檢查建賬要求,根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況,準(zhǔn)確的建立情況,完成對900元的科目建賬。 正確的建賬步驟非常重要,要確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況真實(shí)可靠、完善合理,需要按照一定的建賬程序去做,步驟如下: 1. 準(zhǔn)備科目體系,根據(jù)會計(jì)制度建立必要的會計(jì)科目,完善會計(jì)體系; 2. 匯總核算,將企業(yè)的財(cái)務(wù)資料匯總核算,對賬戶余額進(jìn)行核對; 3. 建賬整理,確定建賬起草的開始時間,歸類財(cái)務(wù)資料,分析財(cái)務(wù)狀況; 4. 會計(jì)分錄,憑證審核,校核會計(jì)記賬內(nèi)容,按照相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)定準(zhǔn)確記錄; 5. 編制會計(jì)報(bào)表,根據(jù)會計(jì)科目總分類,以及月度、季度、年度會計(jì)報(bào)表,最終生成會計(jì)報(bào)表; 6. 會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn),對賬戶余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),月末清零賬戶。 建賬不僅要知道步驟,還要熟悉會計(jì)原理,要了解會計(jì)業(yè)務(wù)流程,熟悉會計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)標(biāo)準(zhǔn),才能準(zhǔn)確、完善的完成建賬工作,保證會計(jì)記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確性。
2023 01/11 19:29
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