問題已解決
老師,未開票收入怎樣做會計分錄啊,這個月把發(fā)票開了,又怎樣做會計分錄啊



您好,未開票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
發(fā)票開了,做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2023 01/11 18:46

84785012 

2023 01/11 18:50
我可未開票我可以做:借應(yīng)收賬款,貸:工程收入—未開票收入,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅

84785012 

2023 01/11 18:52
開票了,借工程結(jié)算收入,貸方工程收入—未開票收入

微微老師 

2023 01/11 18:52
您好,可以這樣做的呢,建筑行業(yè)。

84785012 

2023 01/11 19:45
好,謝謝老師

微微老師 

2023 01/11 20:15
不客氣,祝你工作順利
