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學(xué)員:老師您好:咨詢您一個問題去年4月份開始免的增值稅,需要計(jì)提出來,做營業(yè)外收入嗎?是4月份之前的需要計(jì)提吧 老師:是的,4月份之前的增值稅應(yīng)該計(jì)提出來,作為營業(yè)外收入。 21年開的專票優(yōu)惠的附加稅忘了計(jì)提走營業(yè)外收入了,可以做到今年12月份的賬里面嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/11 14:20
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
是的,可以在今年12月份的賬里面計(jì)提附加稅,作為營業(yè)外收入。
2023 01/11 14:32
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