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問題已解決

老師,請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還需要繳納增值稅,退還的個(gè)稅金額直接填在不開票收入欄,是按照收到的金額直接填,還是需要換算成不含稅金額填?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/10 13:28
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
關(guān)于您提出的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還繳納增值稅及其填報(bào)的問題,我們可以按照以下程序說明: 首先,由于根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,按照通用的規(guī)定,增值稅的應(yīng)納金額應(yīng)以稅后金額為準(zhǔn),所以您可以換算成不含稅金額填報(bào)。如您不能配備計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行計(jì)算,也可以按照實(shí)收金額填報(bào), 但是報(bào)稅時(shí)需要結(jié)合結(jié)轉(zhuǎn)來報(bào)稅,計(jì)算方法如下: (1)在上一期報(bào)表期間,累計(jì)實(shí)收金額合計(jì),減去申報(bào)期間金額合計(jì),得出結(jié)轉(zhuǎn)金額 (2)將下一期進(jìn)行實(shí)收結(jié)轉(zhuǎn)金額作為金額填報(bào) (3)報(bào)稅時(shí),在本期報(bào)表應(yīng)納稅額欄中減去結(jié)轉(zhuǎn)金額,得出本期應(yīng)納稅額 因此,您可以選擇根據(jù)自己的管理模式,按照收到的金額和不含稅金額的方式選擇填報(bào),進(jìn)行增值稅的計(jì)算、繳納和報(bào)稅。 除了上述所述,在報(bào)稅時(shí),我們要注意減免稅政策,及時(shí)申請(qǐng)稅收減免,以節(jié)省財(cái)務(wù)成本。另外,有時(shí)因?yàn)榉N種原因,我們也可以提前申報(bào)扣繳義務(wù)人,五險(xiǎn)一金金額,以及過渡期的稅款,有效防止日常的記賬等操作形式的差錯(cuò)。
2023 01/10 13:43
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