問題已解決
這個差額征稅的發(fā)票怎么做賬?



?(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023 01/10 09:36

84784993 

2023 01/10 09:43
我是購買方

樸老師 

2023 01/10 09:48
同學你好
那就全額入賬
是你們的什么支出

84784993 

2023 01/10 09:49
分錄怎么做?入什么費用?

84784993 

2023 01/10 09:51
那個備注欄里扣除額291000不用管是吧?

樸老師 

2023 01/10 09:54
同學你好對的
你按照發(fā)票金額來做就可以

84784993 

2023 01/10 10:49
分錄怎么做?入什么費用?

樸老師 

2023 01/10 10:56
同學你好
是你們的什么支出呢

84784993 

2023 01/10 10:58
發(fā)票上面是人力資源服務(wù)*勞務(wù)費

樸老師 

2023 01/10 11:03
同學你好
那就
借費用科目
貸銀行存款
