問題已解決
老師,您好,年末,待認證進項稅額怎么處理



你好,年末,待認證進項稅額有做認證嗎??
2023 01/09 17:06

84784967 

2023 01/09 17:06
沒做認證,12月沒有銷項

鄒老師 

2023 01/09 17:07
你好,那就在??待認證進項稅額? 掛賬,不需要特地做什么處理的?

84784967 

2023 01/09 17:12
老師,我把銷和進分別轉(zhuǎn)到應交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后這個科目余額是借方,我再把這個余額轉(zhuǎn)到應交稅費~未交增值稅時,這個科目下還有13和3的稅率,這個時候我怎么區(qū)分放哪里呀?

鄒老師 

2023 01/09 17:13
你好,現(xiàn)在是另外一個問題了嗎?
