問題已解決
老師,請問2023年才發(fā)現2020年少確認了收入,那要怎么做賬



你好,之前的增值稅申報了嗎?
2023 01/09 16:03

84785035 

2023 01/09 16:13
之前已經申報了增值稅

郭老師 

2023 01/09 16:15
借銀行存款,
貸以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項。

郭老師 

2023 01/09 16:15
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2023 01/09 16:15
如果你的所得稅沒有繳納的話,需要補所得稅,修改匯算清繳。

84785035 

2023 01/09 17:01
我可否在2023年直接 確認收入

郭老師 

2023 01/09 17:02
那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致了。為你做主營業(yè)務收入屬于2023年增值稅,根本不需要申報,之前已經申報了。

84785035 

2023 01/09 17:27
借銀行存款,
貸以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項。
老師,您這個分錄也是把銷項稅做到了今年當月了?您的分錄 以前年度損益調整只調整收入

郭老師 

2023 01/09 17:36
你好,對的,是的,但是你的增值稅申報表上不申報。

郭老師 

2023 01/09 17:36
你再申報的話不就重復了。

郭老師 

2023 01/09 17:36
然后企業(yè)所得稅的讓你修改匯算清繳。
