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老師,我22年計(jì)提了費(fèi)用,但是1月份收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬呢



你好,把計(jì)提費(fèi)用的快捷分?jǐn)?shù)沖銷,然后再按照發(fā)票做賬。
2023 01/09 15:54

84785008 

2023 01/09 15:57
是在22年12月的賬中沖銷,按發(fā)票入賬嗎

東老師 

2023 01/09 15:57
是在你2023年的賬面里沖銷

84785008 

2023 01/09 15:59
費(fèi)用跨年不是不好沖了嗎,通過什么科目沖呢

東老師 

2023 01/09 15:59
你做一個(gè)正數(shù),再做個(gè)負(fù)數(shù),等于是沒有變化的。

84785008 

2023 01/09 16:00
跨年不是通過以前年度損益調(diào)整嗎

東老師 

2023 01/09 16:01
需要,因?yàn)槟阍?023年的時(shí)候做了一個(gè)正數(shù),又做了一個(gè)負(fù)數(shù),沒有變化。

84785008 

2023 01/09 16:02
沒明白,你能幫我做個(gè)分錄嗎

東老師 

2023 01/09 16:03
2023年借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估

84785008 

2023 01/09 16:04
以前年度損益調(diào)整沒用到啊

東老師 

2023 01/09 16:05
對(duì)呀,因?yàn)槟阃ㄏ?,然后又走到?fù)數(shù),所以就沒有。
