問題已解決
我們付款給供應商,發(fā)票未開,貨是從供應商直接寄給我們客戶,請問這樣怎么做會計分錄?。?/p>



您好,你們付款,貨物給你們了嗎
2023 01/07 19:09

84785038 

2023 01/07 19:13
不會經(jīng)過我們,直接快遞寄到我們銷售方客戶那里,但是發(fā)票一直沒開給我們

小鎖老師 

2023 01/07 19:14
那你們就直接付錢啥也沒有收到?

84785038 

2023 01/07 19:16
直接付錢給供應商,然后貨直接從供應商那里發(fā)貨到我們客戶那里,采購發(fā)票估計要等年后才能開

小鎖老師 

2023 01/07 19:18
那你們就只能做 借 預付賬款? 貸 銀行存款

84785038 

2023 01/07 19:20
那收到發(fā)票后,怎么處理分錄呢?

小鎖老師 

2023 01/07 19:23
收到的是專票嗎還是

84785038 

2023 01/07 19:39
對的,我們是一般納稅人,往來都是專票

小鎖老師 

2023 01/07 19:40
借 應交稅費 主營業(yè)務成本 貸 預付賬款

84785038 

2023 01/07 19:42
好的,謝謝老師

小鎖老師 

2023 01/07 19:43
不客氣的,祝您開心
