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問題已解決

老師,有稅控抵扣之后的表格嗎?發(fā)一下看看

84784958| 提問時間:2023 01/07 10:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人
2023 01/07 10:45
84784958
2023 01/07 10:47
一般納稅人
陳詩晗老師
2023 01/07 10:48
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。。 您分別在這三張表填寫,
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