問(wèn)題已解決
老師好!我司本季度因?yàn)闆_之前多提的預(yù)提費(fèi)用,造成管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),在填寫季度報(bào)表利潤(rùn)表時(shí),無(wú)法提交怎么辦?



你好; 沒(méi)有跨年; 你做 管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)哈? ; 你是不是走貸方管理費(fèi)用去了? ?
2023 01/06 16:40

84784954 

2023 01/06 16:45
就是負(fù)數(shù)啊,老師你看一下截圖

84784954 

2023 01/06 16:47
老師你看一下圖片

meizi老師 

2023 01/06 16:49
你好;? 你之前分錄怎么做的; 紅沖是怎么做的? ?
