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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司10月開始手工賬轉(zhuǎn)電子賬,手工賬有個待攤費(fèi)用(回來的發(fā)票沒有進(jìn)成本),數(shù)額也不小,直接進(jìn)成本費(fèi)用虧損太多了,電子賬沒有待攤費(fèi)用科目,在預(yù)付賬款二級科目設(shè)了個待攤費(fèi)用科目可以嗎,還有上季度報稅我看手工賬待攤費(fèi)用是記在其他流動資產(chǎn)里,但電子賬沒法入其他流動資產(chǎn),我應(yīng)該怎么設(shè)科目呢?怎么做賬才更合適一點(diǎn),



同學(xué)你好
沒有其他流動資產(chǎn)這個科目呀
2023 01/05 16:55

84785012 

2023 01/05 16:57
資產(chǎn)負(fù)債表里有這個,我是新接的,原來的會計把這個待攤費(fèi)用入其他流動資產(chǎn)了

84785012 

2023 01/05 16:58
我想把這個金額計入預(yù)付賬款,但又不確定這樣做對不對,需不需要做什么會計分錄

樸老師 

2023 01/05 17:03
同學(xué)你好
但是這個不是做分錄的科目呀

84785012 

2023 01/05 17:08
嗯嗯我明白,我的意思是假如資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動資產(chǎn)年初30萬,三季度末70萬,我填財報的時候能給填進(jìn)預(yù)付賬款里嗎?會不會出問題?

樸老師 

2023 01/05 17:12
這個沒事的
正常分錄出現(xiàn)的

84785012 

2023 01/05 17:13
四季度我做賬就是把他這個待攤費(fèi)用給計入預(yù)付賬款了,我申報財務(wù)報表的時候就按照我做的賬計入預(yù)付賬款嗎?這樣會不會出問題??

84785012 

2023 01/05 17:14
我接手的時候就是把他那個待攤費(fèi)用的初始余額直接計入預(yù)付賬款,能這樣做嗎?

樸老師 

2023 01/05 17:27
同學(xué)你好
這個可以的哦
