當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果11月份沒(méi)有做轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是把增值稅交了,12月年底如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)該如何做賬



一樣就是按以下步驟
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 01/05 09:22

84785028 

2023 01/05 09:25
年底也不做任何分錄嗎?

家權(quán)老師 

2023 01/05 09:26
是的,年底也不需要把科目結(jié)平的哈

84785028 

2023 01/05 09:26
就是增值稅小于0

家權(quán)老師 

2023 01/05 09:31
小于0就不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,循環(huán)我前邊給的作法就是
