問題已解決
是小規(guī)模的勞務派遣公司差額征收的情況下,賬務處理:1.借:主營業(yè)務成本 19047.62 應繳稅費——應交增值稅 952.38 貸:現(xiàn)金 20000 2.借:現(xiàn)金 21000貸:主營業(yè)務收入 20000貸:應繳稅費——應交增值稅 1000派遣收入2萬元派遣收入21000工資是20000這樣做對嗎?



您好,可以的。請參考以下規(guī)定
關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知
財會[2016]22號
二、賬務處理
(三)差額征稅的賬務處理。
企業(yè)發(fā)生相關成本費用允許扣減銷售額的賬務處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關成本費用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費用時,按應付或實際支付的金額,借記“主營業(yè)務成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應付賬款”、“應付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務發(fā)生時,按照允許抵扣的稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)” 或“應交稅費——簡易計稅”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“主營業(yè)務成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2017 07/16 18:13

84784970 

2017 07/16 22:38
如果季度收入不超過9萬元,繳納的增值稅應該減免,減免稅款時,怎樣做分錄?實收資本,提出來,可以計入其他應付賬款嗎?感謝解答

王雁鳴老師 

2017 07/16 23:35
您好,減免稅款時分錄,借,應交稅費-應交增值稅,貸,營業(yè)外收入-政府補助。實收資本提出來,記入其他應付款,我沒有聽說過,不好意思。

84784970 

2017 07/17 14:15
老師你好 請問實收資本提出,應該計入什么科目,比較合適?感謝解答

王雁鳴老師 

2017 07/17 14:35
您好,不好意思,我還是不明白您的實收資本提出是什么意思,是不是投資者投入資金以后,還轉出去啊。如果是的話,收到投資款時,借;銀行存款,貸:實收資本,轉出后,借;其他應收款,貸;銀行存款。
