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問題已解決

之前公司有一個業(yè)務(wù),打算購買對方的機(jī)器,但是還沒有買,提前付給他錢做的記賬憑證:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,后來他們給發(fā)貨,是不是這樣做:借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,第二次做的這個記賬憑證中的應(yīng)付賬款用第一次做的記賬憑證中的應(yīng)付賬款沖減,這樣對嗎?

84784955| 提問時間:2017 07/16 11:04
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李凱老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計冊,中級會計師,西安交大MBA
您好,這樣做是對的,第一次的借:應(yīng)付賬款,本質(zhì)是預(yù)付賬款。對于企業(yè)只設(shè)立應(yīng)付賬款一個科目的,是這樣做分錄的。
2017 07/16 11:50
李凱老師
2017 07/16 16:20
這個是正確的會計處理原則。應(yīng)該這樣做
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