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問題已解決

我們公司給別的公司開成本票,開了30w,但是對方不會給我們付款。等于是我們給對方開的虛的成本。然后我們這邊兒會掛一筆對方的應(yīng)收,這個應(yīng)該怎么處理,一直掛著也不行啊?

84784993| 提問時間:2023 01/01 14:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,那您確認沒法處理,除非對方注銷,否則您就核銷也不能稅前扣除
2023 01/01 14:29
84784993
2023 01/01 14:31
這個是我們給對方開的成本票。而不是對方給我們開的麻煩老師看清楚問題。給我解答一下,謝謝!
84784993
2023 01/01 14:32
就等于是對方公司需要成本票。我們給人家開的虛的
小林老師
2023 01/01 15:17
您好,是的,說的核銷是應(yīng)收賬款
84784993
2023 01/01 19:19
那如果對方公司不注銷,這筆應(yīng)收賬款就一直掛著嗎?
小林老師
2023 01/01 19:44
您好,是的,那就只能一直掛賬,不掛賬核銷,也不能企業(yè)所得稅扣除
84784993
2023 01/02 10:33
那對方公司注銷的話,需要把這筆錢給我們嗎?
小林老師
2023 01/02 11:15
您好,這個看您企業(yè)是否能夠收回了
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