問題已解決
請問老師,企業(yè)今年虧損,那么報企業(yè)所得稅時需要確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎?具體怎么操作呢



您好,無論是否申報,不影響當期繳納企業(yè)所得稅金額
2023 01/01 14:18

84784966 

2023 01/01 14:21
今年虧損,利潤總額是負數(shù),哪有稅金呢!是我沒有表述清楚嗎?

84784966 

2023 01/01 14:22
我會計分錄需要做,借,遞延所得稅資產(chǎn),貸,所得稅費用嗎

小林老師 

2023 01/01 14:25
您好,利潤總額是會計口徑,若按稅法口徑調(diào)整,不一定不繳納企業(yè)所得稅,若您未來預期可以彌補虧損,是可以確認遞延所得稅

84784966 

2023 01/01 14:34
未來能不能彌補虧損我也預計不到呀!那如果明年公司盈利了,需要繳納企業(yè)所得稅,那我如何抵扣呢

84784966 

2023 01/01 14:35
明年怎么才能調(diào)整補虧

小林老師 

2023 01/01 15:18
您好,那您直接在填寫納稅申報表系統(tǒng)里就體現(xiàn)虧損了
