問題已解決
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)



你好這個是你開出去的負(fù)數(shù)嗎
2022 12/30 20:38

84784997 

2022 12/30 20:39
是的負(fù)數(shù)

郭老師 

2022 12/30 20:40
借以前年度損益調(diào)整
銷項
貸應(yīng)收賬款
建議直接做主營業(yè)務(wù)收入就可以
不要以前年度損益調(diào)整

84784997 

2022 12/30 20:46
但是是去年的收入啊 不用以前年度損益調(diào)整?

84784997 

2022 12/30 20:46
跨月也是反沖嗎,不是寫負(fù)數(shù)嗎

郭老師 

2022 12/30 20:47
你好,你做了以前年度損益調(diào)整之后,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致會有這個弊端的

84784997 

2022 12/30 20:48
為什么會不一致呢

郭老師 

2022 12/30 20:49
開了負(fù)數(shù)發(fā)票
增值稅申報了
所得稅不在當(dāng)年

84784997 

2022 12/30 20:53
負(fù)數(shù)紅字 應(yīng)該可以抵減銷項的正數(shù)啊

郭老師 

2022 12/30 20:55
是啊
增值稅銷售額不就少了
不就不一樣了

84784997 

2022 12/30 21:01
這個還好啊 賬上的數(shù)據(jù)和申報數(shù)據(jù)一樣啊

郭老師 

2022 12/30 21:02
你好
那這個你自己決給你的建議
不知道你怎么能算的一樣
所得稅是去年的
影響你去年的利潤
