問(wèn)題已解決
2021年8月收到一筆款已按無(wú)票收入申報(bào)并繳納增值稅,今年12月對(duì)方要發(fā)票,在申報(bào)12月增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填申報(bào)表?



你好未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 12/30 16:36

84785005 

2022 12/30 18:17
去年12月份做的分錄是借:銀行存款 ? 貸:其他事業(yè)收入 ?貸:簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年12月份開票的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

郭老師 

2022 12/30 18:21
借以前年度盈余
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款貸以前年度盈余
簡(jiǎn)易計(jì)稅。

84785005 

2022 12/30 21:46
看不太明白這個(gè)分錄,要不您舉個(gè)實(shí)際的例子可以嗎?

郭老師 

2022 12/30 21:50
借以前年度盈余100
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,3
貸應(yīng)收賬款103
借應(yīng)收賬款103
貸以前年度盈余100
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3
第一個(gè)紅沖收入,第二個(gè)在做發(fā)票的。
