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問(wèn)題已解決

2021年8月收到一筆款已按無(wú)票收入申報(bào)并繳納增值稅,今年12月對(duì)方要發(fā)票,在申報(bào)12月增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填申報(bào)表?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/30 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2022 12/30 16:36
84785005
2022 12/30 18:17
去年12月份做的分錄是借:銀行存款 ? 貸:其他事業(yè)收入 ?貸:簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年12月份開票的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
郭老師
2022 12/30 18:21
借以前年度盈余 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸以前年度盈余 簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84785005
2022 12/30 21:46
看不太明白這個(gè)分錄,要不您舉個(gè)實(shí)際的例子可以嗎?
郭老師
2022 12/30 21:50
借以前年度盈余100 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,3 貸應(yīng)收賬款103 借應(yīng)收賬款103 貸以前年度盈余100 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3 第一個(gè)紅沖收入,第二個(gè)在做發(fā)票的。
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