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問題已解決

老師你好,請問一下,我們廠砌廠房,但是建筑商11月28號開的發(fā)票,我們12月28號才收到的,請問老師,我能不能放在2023年1元月份做賬? 急急

84785007| 提問時間:2022 12/30 14:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
建議是作在22年,不要做在23年,您這不建議跨年
2022 12/30 14:36
84785007
2022 12/30 14:37
老師,我意思說12月份進項票太多了,我想把它放在23年?
84785007
2022 12/30 14:48
老師,進項票做待認證進項稅
陳詩晗老師
2022 12/30 15:45
可以的,可以放待認證,后面再認證抵扣
84785007
2022 12/30 15:47
老師,我意思說不想放在待認證進項里面,到了2023年元月份直接做賬行么?因為廠房正在砌著階段?還沒砌成功呢
陳詩晗老師
2022 12/30 15:49
不可以,您這都跨年的發(fā)票,不建議這樣處理, 建議是你正常入賬,進項您放待認證處理
84785007
2022 12/30 15:54
老師,是這樣的,如果在12月份做賬,做到待認證進項稅里面,但是我在2023年元月份不認證,然后做到成本里面,請問老師是不是還要調賬呀?很麻煩么?還要通過以前年度損益調整這個科目呀??
陳詩晗老師
2022 12/30 16:25
不用調整,您認證的時候,待認證轉進項就可以 了的,其他不變的
84785007
2022 12/30 16:28
老師,你沒理解我的意思,我說,如果現(xiàn)在做了,要是在2023年元月不認證發(fā)票,那不是要調整了么?要用以前年度損益調整這個科目吧????老師,請你看一下我提出的問題
陳詩晗老師
2022 12/30 16:30
不需要調整啊 您不用的。
84785007
2022 12/30 16:32
老師,如果12月份做賬了,到下一年元月份再不認證,直接做的成本里,用不著用以前年度損益調整這個科目么??請問老師,是這樣么?
陳詩晗老師
2022 12/30 16:33
不用的。 對的, 借,Xx成本? 應交稅費,待認證? 貸,銀行存款? ? 認證時? 借,應交稅費,進項,? 貸,?應交稅費,待認證
84785007
2022 12/30 16:35
老師,我意思說,我以后不認證發(fā)票了,不抵扣了,直接做到成本里,價稅合計呀,還需要做以前年度損益調整么?
陳詩晗老師
2022 12/30 16:38
不用的,后面不認證,那是后面的新事情,借,Xx成本費用? 貸,應交稅費,?
84785007
2022 12/30 16:39
老師,不認證發(fā)票,就不存在應交稅費啦????????
陳詩晗老師
2022 12/30 16:41
是你之前的稅你轉到成本費用啊。。
84785007
2022 12/30 16:42
老師,我無語啦,老師,能不能放到跨年做賬呢??
陳詩晗老師
2022 12/30 16:43
為什么前面一直回復您不建議這樣處理,您非要跨年處理呢 您這為什么會存在年底扎賬,就是跨年要有明確的界線劃分啊
84785007
2022 12/30 16:47
老師,是的,就是跨年做賬,不存在以前年度損益調整這個科目?如果現(xiàn)在做了,認證發(fā)票不存在以前年度損益調整這個科目,老師,如果不認證發(fā)票,也不抵扣發(fā)票了,老師是不是存在以前年度損益調整這個科目呀??老師是這樣理解么?請老師指點一下。
陳詩晗老師
2022 12/30 16:51
您這22年的票據(jù),您現(xiàn)在已經取得了,那么合規(guī)處理是現(xiàn)在入賬,您不抵扣認證您稅就放待認證就行。 后面您再進行轉出或認證,都是后面發(fā)生的新事情,直接轉當期成本費用就行。
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