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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,1-6月已經(jīng)確認(rèn)收入70萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票,11月才開(kāi)給對(duì)方70萬(wàn)的票,這種情況我要怎么做賬



你好,也就是之前做了無(wú)片收入是嗎?現(xiàn)在紅沖無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
2022 12/27 12:03

84785010 

2022 12/27 13:41
之前是做的借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

84785010 

2022 12/27 13:42
之前是1-6月每個(gè)月都有做借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每筆都需要去紅沖嗎

郭老師 

2022 12/27 13:45
合計(jì)一筆紅沖就是了。

郭老師 

2022 12/27 13:45
把銀行放款改成應(yīng)收賬款,用一個(gè)往來(lái)科目代替一下,然后你確認(rèn)無(wú)票收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

84785010 

2022 12/27 14:16
在11月的賬里這樣做行嗎?借:銀行存款-700000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-700000 這樣嗎,你說(shuō)的把銀行存款改成應(yīng)收,我不太明白

郭老師 

2022 12/27 14:16
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
姐應(yīng)營(yíng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
哪一個(gè)沒(méi)有看懂你錢沒(méi)有退回來(lái),銀行存款動(dòng)不了的。

郭老師 

2022 12/27 14:17
應(yīng)收賬款以正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。

84785010 

2022 12/27 15:43
我可以直接調(diào)之前的申報(bào)表不,不調(diào)賬。比如我11月開(kāi)的1、2季度的票,我就去調(diào)1、2季度的申報(bào)表,不調(diào)賬

郭老師 

2022 12/27 15:44
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 12/27 15:45
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
