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問題已解決

老師,有個問題:我們在報11月增值稅的時候在未開票那里做了申報,然后我這個月開票的時候,開具的總金額是對的,但是稅額和申報的數(shù)字有差額,開出來的票稅額少了0.63元,不含稅金額多了0.63元,有什么辦法可以調(diào)平嗎? 或者說在這個月申報的時候,因為開具的價稅合計數(shù)是一樣的,所以在開具金額那里填本月開票銷售額和稅額,上月申報的未開具發(fā)票這個月不是要填負數(shù)嘛,按上月申報的金額依次填入,這樣也能相抵消,應(yīng)納稅額為0,這樣可以嗎

84784964| 提問時間:2022 12/25 16:53
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學(xué),據(jù)實填寫就可以哈,根據(jù)發(fā)票實際填寫,然后未開具發(fā)票哪里根據(jù)之前的申報填寫數(shù)字
2022 12/25 16:55
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