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問題已解決

老師,我問下,比如我去年企業(yè)所得稅預交多交了20萬元,實際只要繳納10萬元,分錄怎么做

84785045| 提問時間:2022 12/23 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是申報退稅了嗎? ?
2022 12/23 11:31
84785045
2022 12/23 12:16
申請退稅,分錄怎么做呢
玲老師
2022 12/23 12:30
借銀行存款,貸應交稅費。 借應交稅費,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸未分配利潤。
84785045
2022 12/23 13:08
第二筆調整的是多交的錢的金額嗎
玲老師
2022 12/23 13:10
是的,是的就是這個。是的,就是這個金額。
84785045
2022 12/23 13:12
那這些都是退稅時候,全部分錄一起做好的了
玲老師
2022 12/23 13:19
是的? 一起都寫的呢?
84785045
2022 12/23 13:21
好的,謝謝老師
玲老師
2022 12/23 13:22
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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