問題已解決
老師,我問下,比如我去年企業(yè)所得稅預交多交了20萬元,實際只要繳納10萬元,分錄怎么做



你好 是申報退稅了嗎? ?
2022 12/23 11:31

84785045 

2022 12/23 12:16
申請退稅,分錄怎么做呢

玲老師 

2022 12/23 12:30
借銀行存款,貸應交稅費。
借應交稅費,貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整,貸未分配利潤。

84785045 

2022 12/23 13:08
第二筆調整的是多交的錢的金額嗎

玲老師 

2022 12/23 13:10
是的,是的就是這個。是的,就是這個金額。

84785045 

2022 12/23 13:12
那這些都是退稅時候,全部分錄一起做好的了

玲老師 

2022 12/23 13:19
是的? 一起都寫的呢?

84785045 

2022 12/23 13:21
好的,謝謝老師

玲老師 

2022 12/23 13:22
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
