国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,我們公司是一般納稅人的,計提加計抵減分錄是 借:應交稅費-加計抵減 貸:其他收益 那結轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?

84784966| 提問時間:2022 12/12 21:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你說其他收益的嗎還是
2022 12/12 21:17
84784966
2022 12/13 08:13
應交稅費-加計抵減 和其他收益 的結轉(zhuǎn)科目
小鎖老師
2022 12/13 08:33
他是這樣的,一開始不是應交稅費肖像和進賬的差額計入未交增值稅了嗎
小鎖老師
2022 12/13 08:33
然后繳納的時候 借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這樣
84784966
2022 12/13 18:58
有點懵懵的
小鎖老師
2022 12/13 20:39
不理解哪個請問一下·1
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取