問題已解決
老師,我們公司是一般納稅人的,計提加計抵減分錄是 借:應交稅費-加計抵減 貸:其他收益 那結轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢?



您好,你說其他收益的嗎還是
2022 12/12 21:17

84784966 

2022 12/13 08:13
應交稅費-加計抵減
和其他收益
的結轉(zhuǎn)科目

小鎖老師 

2022 12/13 08:33
他是這樣的,一開始不是應交稅費肖像和進賬的差額計入未交增值稅了嗎

小鎖老師 

2022 12/13 08:33
然后繳納的時候 借 應交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款 其他收益,這樣

84784966 

2022 12/13 18:58
有點懵懵的

小鎖老師 

2022 12/13 20:39
不理解哪個請問一下·1
