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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)槭悄曛袉⒂脦ぬ?,科目初始化金額是按照固定資產(chǎn)原值3個(gè)月折舊后的凈值填寫的。在啟用賬套后新增的卡片原值也是按照凈殘值填寫的。 在工具欄有個(gè)對(duì)賬按鈕。固定資產(chǎn)和總賬科目金額對(duì)賬是平的,但是新曾的卡片沒有做憑證,如果做了憑證就不平了。這里不太明白,什么時(shí)候要對(duì)賬,還有就是新增卡片不是要做憑證嗎,為什么建了憑證就不平了賬



同學(xué)你好
期初數(shù)不是零吧
2022 12/09 17:49

84784951 

2022 12/09 18:06
不是0,期初余額和固定資產(chǎn)卡片金額在工具欄點(diǎn)的對(duì)賬按鈕金額一樣都是112625元。我把卡片建好之后就開始手工做的憑證,固定資產(chǎn)和會(huì)計(jì)科目金額就不等了。差額正好是112625元。是不是期初余額我在初始化做過了,在新增的卡片剛開始不需要做憑證還是怎么回事

樸老師 

2022 12/09 18:10
同學(xué)你好
那你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡

84784951 

2022 12/09 18:14
我是固定資產(chǎn)清單金額少,怎么調(diào)平衡,會(huì)計(jì)分錄怎么做

樸老師 

2022 12/09 18:23
同學(xué)你好
沒有涉及損益呀
直接沖減
