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問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)分錄題,老師求解

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/09 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1,借:管理費(fèi)用等科目?113000? , ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)113000 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)113000 , ????貸:其他業(yè)務(wù)收入 100000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 借:其他業(yè)務(wù)成本100000,貸:原材料?100000 2,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30萬(wàn)?,?貸:銀行存款?30萬(wàn)? 3,借:資本公積 1000萬(wàn),貸;實(shí)收資本—A 600萬(wàn),實(shí)收資本—B 300萬(wàn),實(shí)收資本—C 100萬(wàn) 4,借:庫(kù)存股 400萬(wàn),貸:銀行存款 2*200萬(wàn) 借;股本200萬(wàn),資本公積100萬(wàn),盈余公積 80萬(wàn),未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸:庫(kù)存股400萬(wàn)
2022 12/09 17:18
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