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問題已解決

A公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅13萬。(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)糧食一批,支付價(jià)款40萬元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,貨物驗(yàn)收入庫。(3)銷售—批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品(非消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.65萬元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

84785034| 提問時(shí)間:2022 12/06 13:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額150*0.13+12*1.1*0.13+5.65/1.13*0.13=21.866 進(jìn)項(xiàng)稅額13+40*0.1=17 應(yīng)納稅額21.866-17=4.866
2022 12/06 13:47
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