問(wèn)題已解決
老師,企業(yè)繳納公積金的分錄是借管理費(fèi)用公司部分,借其他應(yīng)付款個(gè)人部分 貸銀行。然后工資收回就是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 貸其他應(yīng)付款公積金個(gè)人部分。但是我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我發(fā)現(xiàn)我的其他應(yīng)付款公積金這個(gè)明細(xì)科目下面,出現(xiàn)借方余額,這說(shuō)明什么?是哪里錯(cuò)了?



你好同學(xué),不是這樣做的,像企業(yè)部分應(yīng)該是
借管理費(fèi)用-公積金,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金,然后呢,交納的時(shí)候應(yīng)該是
借應(yīng)付職工薪酬-公積金,借其他應(yīng)收款-代扣代繳
貸銀行存款。
2022 11/25 17:30

84784960 

2022 11/25 17:37
我知道,那就是我企業(yè)每月通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡,但是影響嗎?會(huì)出現(xiàn)我這樣的情況嗎?

李霞老師 

2022 11/25 17:39
還有一步流程,到發(fā)放工資的時(shí)候,我們是借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款,代扣代繳,貸銀行存款,這樣再多做這么一筆分錄,他就平衡了。

李霞老師 

2022 11/25 17:39
我剛才說(shuō)的其他應(yīng)收款跟你說(shuō)的其他應(yīng)付款是一個(gè)意思。

84784960 

2022 11/25 17:41
你說(shuō)得還有一部流程是什么?我做了呀

李霞老師 

2022 11/25 17:44
你好,那就不應(yīng)該有余額了,你看看是不是以前月份產(chǎn)生的原因。

84784960 

2022 11/25 17:50
那請(qǐng)問(wèn),其他應(yīng)付款出現(xiàn)借方余額,最后出具報(bào)表會(huì)怎么樣?是以負(fù)數(shù)表示還是報(bào)表從分類(lèi),在別的項(xiàng)目中列式。

李霞老師 

2022 11/25 17:53
她在資產(chǎn)負(fù)債表上就會(huì)以負(fù)數(shù),的形式來(lái)體現(xiàn)的。

李霞老師 

2022 11/25 17:54
一般它被重分類(lèi),。其他應(yīng)收款里面。

84784960 

2022 11/25 18:06
你回答了兩種答案啊

84784960 

2022 11/25 18:06
哪一種呢?

李霞老師 

2022 11/25 18:13
你好同學(xué),如果說(shuō)你不點(diǎn)擊重分類(lèi)的話,在其他應(yīng)付款里就是負(fù)數(shù),如果點(diǎn)擊了重分類(lèi),它就會(huì)跑到其他應(yīng)收款里,選擇重分類(lèi)好一些
