問題已解決
老師你好,請問下銀行手續(xù)費(fèi)未收到發(fā)票時(shí)分錄做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,次月收到發(fā)票后要怎么調(diào)整分錄



你好,你們單位是充電器的嗎?
2022 11/23 15:39

郭老師 

2022 11/23 15:40
打錯了,你們單位現(xiàn)在還屬于籌建期的嘛,籌建器材做管理費(fèi)用里面的。

84785009 

2022 11/23 15:45
不是,是跨行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)和籌建期的開戶費(fèi),年末收到了專票,要怎么調(diào)整分錄

郭老師 

2022 11/23 15:47
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸其他應(yīng)付款。

84785009 

2022 11/23 16:05
老師,您可以看下我的問題嗎,我的意思是我已經(jīng)做成了借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款了,后期收到專票我應(yīng)該怎么調(diào)整

郭老師 

2022 11/23 16:10
你好,你上面寫的是做到管理費(fèi)用,我給你紅沖的管理費(fèi)用借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這個對不對,因?yàn)殄X沒有退回來,你這個銀行存款不能做借方銀行存款
用了一個往來科目來代替
第二步做的是發(fā)票的
借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸其他應(yīng)付款
這個是做進(jìn)項(xiàng)
沒有問題吧

84785009 

2022 11/23 16:21
老師不可以直接做調(diào)整的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù)100

郭老師 

2022 11/23 16:24
可以的,可以這么做的。
