問題已解決
老師您好,①每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項和結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅分錄是嗎? ②繳納的時候直接就是(還用做什么計提嗎) 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款



結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的
需要
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2022 11/21 12:20

84785039 

2022 11/21 12:24
老師我少了一步,我把銷項進項我直接轉(zhuǎn)到未交增值稅了,(少了一步應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后用未交增值稅直接繳納貸銀行存款了
今年最后一個月就這樣吧,明年再調(diào)整吧,原來也不明白

郭老師 

2022 11/21 12:25
可以的,可以這么做的。

84785039 

2022 11/21 12:26
謝謝老師會計學堂的每一位老師,非常感謝通過這個軟件學到了很多東西
以后不考證了,好好和學堂的老師繼續(xù)學習業(yè)務(wù)

郭老師 

2022 11/21 12:29
不用客氣,工作愉快,
感謝信任
