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  • 問題已解決

    您好老師,沒有設級稅金,現(xiàn)金立賬都是借:庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入嗎

    84784962| 提問時間:2022 11/20 21:02
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    bamboo老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
    您好 請問是單位的現(xiàn)金收入嗎
    2022 11/20 21:02
    84784962
    2022 11/20 21:04
    是單位的每一筆現(xiàn)金收入,這個是新開的廠子,發(fā)貨就是現(xiàn)金,您說這個用財務軟件入賬,一開始怎么立賬
    bamboo老師
    2022 11/20 21:06
    借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 新建的時候 期初余額都是0 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務寫分錄就好了
    84784962
    2022 11/20 21:08
    還得問您一下,這個是今年8月開始的新廠子,到現(xiàn)在剛要開始在財務軟件里邊入賬,您說這現(xiàn)在是11月了,那這個賬應該怎么去立賬
    bamboo老師
    2022 11/20 21:09
    可以軟件里面8月份啟用賬套 然后從8月份開始做賬
    84784962
    2022 11/20 21:09
    收款現(xiàn)金,和應付賬款都是應該怎么去立賬
    bamboo老師
    2022 11/20 21:10
    如果是現(xiàn)金 就前面這樣寫分錄 應付是收到貨物等沒有支付款項么? 借:原材料等 貸:應付賬款
    84784962
    2022 11/20 21:10
    8月份開始做,那是一個月一個月做嗎
    bamboo老師
    2022 11/20 21:11
    是的8月份開始做,那是一個月一個月做 如果您想11月份啟用賬套的話 就可以把8月份的都做到11月
    84784962
    2022 11/20 21:13
    9月,10月后面這兩個月,也是一個月一個月的做嗎
    bamboo老師
    2022 11/20 21:13
    9月,10月后面這兩個月,也是一個月一個月的做 對的
    84784962
    2022 11/20 21:16
    謝謝您了,后面不懂得再和您聯(lián)系
    bamboo老師
    2022 11/20 21:17
    不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
    84784962
    2022 11/20 21:20
    這是兩個賬套,一個已經(jīng)立了一個應付賬款,是從這10月份開始的,問您一下,前面8.9月的期初余額怎么填進去,財務軟件,
    bamboo老師
    2022 11/20 21:22
    如果賬套已經(jīng)啟用 不好再填期初余額了 只有做分錄調整
    84784962
    2022 11/20 21:25
    那您說這個分錄怎么去做,每一家應付賬款太多了,能不能填每一家應付款8.9月的一個總數(shù)
    bamboo老師
    2022 11/20 21:28
    可以啊 把需要錄入的一起合并 借:原材料等 貸:應付賬款 合并的金額
    84784962
    2022 11/20 21:42
    這個原材料每一家送貨的客戶他們自己家送的產(chǎn)品不一樣,明細科目怎么能一起入
    bamboo老師
    2022 11/20 22:04
    每家材料跟應付寫一筆分錄啊 同一家 同種材料的才合并
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