問題已解決
老師好,我公司有留抵增值稅6000元,按政策申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出退稅,款已到賬,第二個(gè)月有無(wú)票收入,但沒有進(jìn)項(xiàng)。申報(bào)時(shí),卻沒產(chǎn)生稅金,而是在加計(jì)抵減那顯示還有6000,在這抵減銷項(xiàng),這是因?yàn)槭裁茨兀?/p>



你好,加計(jì)抵減這是附表四里面的,是不是你自己填寫的?
2022 11/18 15:52

84784957 

2022 11/18 15:56
不是,公司是符合計(jì)提加計(jì)抵減條件的,應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的,這種情況怎么做分錄?

郭老師 

2022 11/18 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除,
貸營(yíng)業(yè)外收入,
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除

84784957 

2022 11/18 16:00
抵扣時(shí)呢?

郭老師 

2022 11/18 16:03
第二個(gè)分錄就是看一下的。
