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請問老師,9月,一張福利費發(fā)票,借,管理費用 應(yīng)交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費用 貸,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,月末進行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?



是的,就是那樣處理的
2022 11/18 15:03

請問老師,9月,一張福利費發(fā)票,借,管理費用 應(yīng)交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉(zhuǎn)出,是不是做,借,管理費用 貸,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,月末進行結(jié)轉(zhuǎn),做,借,應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出,貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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