當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,這筆業(yè)務(wù)如果紅字沖銷管理費(fèi)用。借方是管理費(fèi)用-480。那么貸方該怎么寫(xiě)?



貸方?jīng)]有借方,負(fù)數(shù)就是貸方。
2022 11/18 11:41

84785002 

2022 11/18 11:46
老師您說(shuō)的我沒(méi)理解。上一步是借:管理費(fèi)費(fèi)用--辦公費(fèi)用480;貸方:其他應(yīng)付款 480。那么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用紅字沖減,不應(yīng)該是借方:管理費(fèi)用480(紅色)嗎?

郭老師 

2022 11/18 11:49
你好,對(duì)的似的,
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,
借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
沒(méi)有貸方

郭老師 

2022 11/18 11:50
紅字不就是負(fù)數(shù)嗎?那貸借方負(fù)數(shù)是不是貸方

84785002 

2022 11/18 11:53
第一次碰到這樣沒(méi)有貸方的。有點(diǎn)懵。那我可不可以理解為借方一正一負(fù)為0,借貸平衡,貸方也是0,也就不用寫(xiě)了?

郭老師 

2022 11/18 11:56
是的是的,是這么做的,是這么理解的。

郭老師 

2022 11/18 11:56
你是手工做賬的話,按你上面寫(xiě)的這個(gè)就可以啊。

郭老師 

2022 11/18 11:56
對(duì)軟件的它的費(fèi)用是借方發(fā)生額,如果你放到貸方,他影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致,所以放在借方負(fù)數(shù)表示。
