當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我在1月份的時候多收了客戶的稅金,分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:營業(yè)外收入-稅金。這個憑證是今年的,是不是可以直接沖紅的



您好,多收的稅金,是開了發(fā)票的嗎
2022 11/14 16:27

84784958 

2022 11/14 16:28
開了發(fā)票

微微老師 

2022 11/14 16:29
您好,那需要開紅字發(fā)票沖這部分多收的錢的

84784958 

2022 11/14 16:34
那我的憑證怎樣沖

微微老師 

2022 11/14 16:34
做之前藍(lán)字的分錄的負(fù)數(shù)即可

84784958 

2022 11/14 16:35
客戶的貨款本來是含稅的。我以為是不含稅,所以另外收稅金了

微微老師 

2022 11/14 16:35
當(dāng)時的分錄是怎么樣子的?可以截圖看下嗎?發(fā)票和收的錢一致的嗎?

84784958 

2022 11/14 16:36
發(fā)票和收的錢是一致的

微微老師 

2022 11/14 16:37
那就是按照上面說的,沖紅發(fā)票,沖紅憑證處理

84784958 

2022 11/14 16:37
我是做內(nèi)部賬的時候,以為是不含稅的,所以做了一份憑證,另外收加點(diǎn)的稅金

微微老師 

2022 11/14 16:41
您好,你們是做內(nèi)帳?不做外帳?
