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問(wèn)題已解決

收到合同預(yù)付款,已開增值稅專用發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/09 14:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2022 11/09 14:47
84785030
2022 11/09 14:52
因?yàn)槲夜具€沒采購(gòu)生產(chǎn),沒有那么多成本可以結(jié)轉(zhuǎn),開票金額可以先不進(jìn)收入嗎?
易 老師
2022 11/09 14:56
你好, 是不可以的,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
84785030
2022 11/09 15:00
成本沒進(jìn)賬,銷貨預(yù)付款已到。我若收到預(yù)付款進(jìn)收入,成本我暫估入賬可以嗎?
易 老師
2022 11/09 15:05
你好,也行的, 沒問(wèn)題
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