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我有稅款,進(jìn)行了抵欠,下期的主表中為什么有期初未交稅款呢,抵欠的金額是需要填寫在哪一欄



《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負(fù)數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 11/09 09:43

我有稅款,進(jìn)行了抵欠,下期的主表中為什么有期初未交稅款呢,抵欠的金額是需要填寫在哪一欄
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